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肖军一行莅临永利集团3042121com开展专项审计工作督导
发布时间:2020-07-31 06:16:58 编辑:丁力 文章来源:装备审计部 访问次数:

7月29日上午,股份企业审计部副处长肖军一行莅临永利集团3042121com,对企业提质增效管理情况专项审计、研发费用管理情况专项审计工作开展情况进行督导。
在企业副总经理王仁文主持的提质增效、研发费用管理情况专项审计工作督导会上,审计部主任王晖、科技信息部副主任赵少锋向股份企业领导详细汇报了永利集团3042121com提质增效管理与研发费用管理两项专项审计工作的推进与进展情况,经过一轮抽检及一轮分子企业互检目前发现的问题,以及在实行专项审计工作存在的困难和问题。
 
肖军对永利集团3042121com过去两年以来在企业降本增效及研发费用的管理上取得的进展与成效给予了肯定。他强调各成员企业要通过一系列举措将提质增效工作真正落实下去,通过提质增效工作来弥补企业经营发展中存在的短板,深度聚焦提升企业经营效益的经营环节和流程,发挥提质增效管理对促进企业高质量发展的引领作用。对于研发费用管理情况专项审计,他表示各成员企业要加强对研发费用的规范管理,按照研发费用管理审计问题统计表列举的关注重点,从研发费用管控体系及制度、实施管理、核算管理三大方面,逐条逐项地检查梳理本单位在研发费用管理中存在的问题,针对这些问题下一步进行有效的整改,确保各单位建立健全规范的研发费用管理核算制度体系,今后对于研发费用的管理核算工作要进一步依法合规有序规范地开展。同时集团在正在进行的各子企业研发费用管理情况专项审计中还将增加科技费用投入效能评价和科技费用加计扣除情况审计两项内容,以促进子企业更好地开展科研开发活动和规范企业科研开发费用加计扣除,有效提升科技费用投入使用效能。


王仁文、王晖、赵少锋等参会人员表示,近两年永利集团3042121com在提质增效管理及研发费用加计扣除申报管理两项工作中取得了一定的成绩,但在体系制度建设、过程控制、费用核算管理、工作成果转化等方面仍存在不少的短板和不足。下一步,企业将把本次专项审计督导工作作为企业促进经营管理工作新的动力,严格按照督导组提出的要求进行整改和完善,将专项审计整改工作做细、做扎实,为企业高质量发展作出积极的贡献。


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